за ______III_________________ 200_ г.
(месяц, квартал)
(руб.)
№п/п
Показатели
Оборот
СтавкаНДСв проц.
СуммаНДС
1
2
3
4
5
Сумма НДС по приобретенным (оприходованным) ценностям, отражаемаяпо дебету счета 19 "НДС по приобретенным ценностям" (соответствующихсубсчетов) -- всего
12536
20
2507
la
Сумма НДС по оприходованным оплаченным ценностям, подлежащая списаниюс кредита счета 19 "НДС по приобретенным ценностям" в дебет счета 68 "Расчетыс бюджетом" субсчет "Расчеты по НДС" - итого (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4):из них:
1) по приобретенным материальным ресурсам, МБП, выполненным работам,оказанным услугам производственного характера
397
2) по нематериальным активам, принятым на учет с 01.01.93, в т. ч. подлежащиевычету (зачету) в размере невозмещенной части при их реализации
3) НДС по основным средствам, введенным в эксплуатацию (принятымна учет) с 01.01.93, в т. ч. подлежащие вычету (зачету) в размере невозме-щенной части при их реализации
4) _Аренда_______________________________________________________________
10551
2110
НДС, уплаченный таможенным органам предприятиями и организациями,формирующими цены на импортные товары (продукцию)
Стоимость реализуемых товаров (работ, услуг), облагаемых НДС, включаяматериальные ценности, отпущенные на непроизводственные нужды, которыеоплачиваются за счет соответствующих источников финансирования (кроме меж-хозяйственных и других сельскохозяйственных предприятий и организаций),а также материальные ценности, реализуемые на сторону, - всего
в том числе: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20700
Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет по авансам и предоплатам,поступившим в отчетном периоде
Исключается сумма НДС, исчисленная с авансов и предоплат, засчитываемаяпри реализации товаров (работ, услуг) в отчетном периоде в соответствии спунктом 50 настоящей Инструкции
6
Сумма НДС за отчетный период, подлежащая:1) уплате в бюджет (стр. 3 + стр. 4) -- (стр. la + стр. 2 + стр. 5)
2) зачету или возмещению из бюджета (стр. 1а + стр. 2 + стр. 5) -- (стр. 3 + стр. 4)
7
Суммы НДС, внесенные в бюджет в отчетном периоде в счет предстоящихплатежей, - всегов т. ч.:
7а
по декадным (авансовым платежам в размере 1/2 от суммы НДС по последнемумесячному расчету для предприятий Минсвязи России) платежам
8
Сумма доплаты по настоящему расчету (стр. 6.1 - стр. 7)
1633
9
Подлежит зачету (возмещению)(стр. 7 - стр. 6.1) или (стр. 7 + стр. 6.2)
10
Стоимость реализованных товаров (работ, услуг),не облагаемых НДС, - всего
"_16_"____октября__________________ 2000 г.
(дата высылки расчета)
Руководитель ____Иванов__________________________________ Главный бухгалтер _Сидоров____________________________
(подпись) (подпись)
Отметки и замечания инспектора
В результате предварительной камеральной проверки внесены следующие исправления:
________________________________________________________________________________________________________________________
"__" _________________________ 2000 г. Инспектор _________________
(дата предварительной проверки) (подпись)
Справка инспектора по учету
По настоящему расчету в лицевом счете плательщика начислено:
"___" __________________ 2000 г.
(дата проводки)
Приложение 2
Счет-фактура №_______________ от ___________________ (1)
Поставщик: (2)
Адрес: (2а) Покупатель_______________________________________________________ (6)
Телефон: (2б) Адрес____________________________________________________________ (6а)
Идентификационный номер поставщика (ИНН): (2в) Телефон _________________________________________________________ (6б)
Грузоотправитель и его адрес: (3) Идентификационный номер покупателя (ИНН) ________________________ (6в)
Грузополучатель и его адрес: ____________________________________
______________________________________________________________ (4) Дополнение (условия оплаты по договору (контракту), способ отправления
и т.п.) _____________________________________________________________ (7)
К платежно-расчетному документу № _____________ от _____________ (5)
Наим. товара
страна проис-хожде-ния
Номер грузовой таможен-ной деклара-ции
Ед.изм.
Кол-во
Цена
В т.ч. акциз
Сумма
Ставка НДС
Сумма НДС
Всего с НДС
11
12
Всего к оплате (8)
Руководитель организации (предприятия) Гл. бухгалтер
М.П.
Выдал
(подпись ответственного лица от поставщика)
Примечание. Без печати недействительно.
Первый экземпляр (оригинал) - покупателю.
Второй экземпляр (копия) - продавцу.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5